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<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno rif. 2021 </abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2022-01-28</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore> I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</entePubblicatore>
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<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
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<oggetto> ord. 13 PUBBLICITA' SU LADYRADIO Fattura n. 10PA del 21/07/2021</oggetto>
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<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
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<oggetto> Ord.12 licenze acrobat Fattura n. 21FPIPA00036 del 30/04/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>REKORDATA SRL VIA FRATELLI BANDIERA, 3/A 10138 TORINO   Fattura n. 21FPIPA00036 del 30/04/2021    </ragioneSociale>
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<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
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<oggetto> ord.9 pubblicazione quaderni design a cura di Francesco Fumelli Fatt. n. 142/X del 12/04/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>GANGEMI EDITORE         </ragioneSociale>
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<oggetto>Abbonamento ISCRIZIONE 2021 MATERIAL CONNEXION - ORDINE N. 5994606 DEL 28.01.2021 CIG ZE23066AE8 Fattura n. 4/E del 28/01/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>MATERIALLY SRL IMPRESA SOCIALE  Fattura n. 4/E del 28/01/2021       </ragioneSociale>
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<oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021  </oggetto>
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<ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.  Fattura n. 00460/21 del 10/02/2021       </ragioneSociale>
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<oggetto>Acquisto Materiale di Cancelleria, Aste con Bandiere  Fattura n. 20214E25266 del 24/09/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.  Fattura n. 20214E25266 del 24/09/2021       </ragioneSociale>
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<oggetto>Acquisto n. 3 SERVOMANTO APPENDIABITI ZANOTTA  Fattura n. FPA 2/21 del 13/10/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>SELFHABITAT S.R.L.  Fattura n. FPA 2/21 del 13/10/2021       </ragioneSociale>
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<oggetto>Adobe Creativce Cloud All Apps NAMED SLP EDU PROMO. 109 licenze ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-ALL-MULTIPLE PLATFORMS- Rinnovo anjnual e.3 licenze Adobe Creativce Fattura n. 21FPIPA00311 del 19/10/21</oggetto>
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<ragioneSociale>Rekordata SRL  Fattura n. 21FPIPA00311 del 19/10/2021       </ragioneSociale>
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<oggetto>AG 2684 RM 177 POL 746845000 EFF 16/01/2020 Integrazione polizza 16/01/2020-16/01/2021 Fattura n. U1230000022369 del 19/05/2021</oggetto>
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<oggetto>AG 2684 RM 30 POL 177314152 EFF 31/07/2021 Integrazione polizza per studenti Erasmus Fattura n. U1230000022815 del 20/07/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A  Fattura n. U1230000022815 del 20/07/2021       </ragioneSociale>
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<oggetto>AG 2684 RM 65 POL 746845001 EFF 16/01/2020 Integrazione polizza 16/01/2020-16/01/2021 Fattura n. U1230000022368 del 19/05/2021</oggetto>
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<oggetto>AG 2684 RM 80 POL 177314152 APP 4 EFF 02/10/2021  Fattura n. U1230000023506 del 11/10/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A  Fattura n. U1230000023506 del 11/10/2021       </ragioneSociale>
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<oggetto>AG 65122 RM 80 POL 177314152 APP 1 EFF 19/03/2021  Fattura n. U1230000021734 del 22/03/2021</oggetto>
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<codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A  Fattura n. U1230000021734 del 22/03/2021       </ragioneSociale>
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<oggetto>Buono lavoro n.196 12/05/2021  Formulario rifiuti XS02173/20 DEL 12/05/2021 Spurgo liquami Servizi di spurgo/pulizia e/o lavaggio Fattura n. 00100000578 del 26/05/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC             DI SUSINI ALESSANDRO e UGO Fattura n. 00100000578 del 26/05/2021       </ragioneSociale>
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<oggetto>CANONE DI NOLEGGIO PROCEDURE SOFTWARE DI GESTIONE - PERIODO BIME STRE GENNAIO-FEBBRAIO 2021. Fattura n. 46 del 16/02/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>ISIDATA S.R.L.  Fattura n. 46 del 16/02/2021       </ragioneSociale>
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<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
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<oggetto>Canone di noleggio procedure software di gestione - periodo bime stre Marzo-Aprile 2021. Fattura n. 164 del 20/04/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>ISIDATA S.R.L.  Fattura n. 164 del 20/04/2021       </ragioneSociale>
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<oggetto>Canone di noleggio procedure software di gestione - periodo bime stre Novembre-Dicembre 2021. Fattura n. 609 del 24/11/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>ISIDATA S.R.L.  Fattura n. 609 del 24/11/2021       </ragioneSociale>
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<oggetto>Cartuccia stampante HP DESKJET 2720  Fattura n. 598/E del 29/03/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>ZEMA SRLs  Fattura n. 598/E del 29/03/2021       </ragioneSociale>
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<oggetto>CATERING PER TESI SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2021-2022  Fattura n. 100 del 29/10/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>FORTUNATO GIOVANNI  Fattura n. 100 del 29/10/2021       </ragioneSociale>
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<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
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<oggetto>Compenso anno 2019 incarico RSPP 18/6/2019 prot. n. 1368/B3 € 1.000+€ 268,80 oneri cassa 4% (€ 40) iva 22% (€ 228,80) Liq. Fatt.n. 14PA del 28/08/2020</oggetto>
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<ragioneSociale>ING.ANTONIO PAGANO VIA MARAGLIANO 33/A FIRENZE       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
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<oggetto>Contributo di attivazione  5/12 13/09/20 Opzione Fast 200 01/08/ 20 - 30/09/20 TIM Safe Web 01/08/20 - 30/09/20 TIM Tutto 01/08/20 - 30/09/20 Bonus TIM  Fattura n. 8L00588685 del 14/10/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 8L00588685 del 14/10/2020       </ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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<cig>ZEC2A9A0D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contributo di attivazione  6/12 13/11/20 Opzione Fast 200 01/10/ 20 - 30/11/20 TIM Safe Web 01/10/20 - 30/11/20 TIM Tutto 01/10/20 - 30/11/20 Bonus TIM  Fattura n. 8L00707452 del 12/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 8L00707452 del 12/12/2020       </ragioneSociale>
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<dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contributo di attivazione  7/12 13/01/21 Opzione Fast 200 01/12/ 20 - 31/01/21 TIM Safe Web 01/12/20 - 31/01/21 TIM Tutto 01/12/20 - 31/01/21 Fattura n. 8L00070046 del 11/02/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contributo di attivazione  8/12 13/03/21 Opzione Fast 200 01/02/ 21 - 31/03/21 TIM Safe Web 01/02/21 - 31/03/21 TIM Tutto 01/02/21 - 31/03/21 Fattura n. 8L00183157 del 12/04/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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<cig>ZEC2A9A0D8</cig>
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<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
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<oggetto>Contributo di attivazione  9/12 13/05/21 Opzione Fast 200 01/04/ 21 - 31/05/21 TIM Safe Web 01/04/21 - 05/05/21 TIM Tutto 01/04/21 - 31/05/21 Bonus TIM  Fattura n. 8L00275193 del 10/06/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>89.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC2A9A0D8</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
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<oggetto>Contributo di attivazione 10/12 13/07/21 Opzione Fast 200 01/06/ 21 - 31/07/21 TIM Tutto 01/06/21 - 31/07/21 Bonus TIM  Bonus TIM 12 mesi  Fattura n. 8L00398983 del 11/08/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoSommeLiquidate>74.56</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC2A9A0D8</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contributo di attivazione 11/12 13/09/21 Opzione Fast 200 01/08/ 21 - 30/09/21 TIM Tutto 01/08/21 - 30/09/21 Bonus TIM  Bonus TIM 12 mesi  Fattura n. 8L00515033 del 11/10/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</partecipanti>
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<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 8L00515033 del 11/10/2021       </ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>74.93</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC2A9A0D8</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contributo di attivazione 12/12 13/11/21 Opzione Fast 200 01/10/ 21 - 30/11/21 TIM Tutto 01/10/21 - 30/11/21 Bonus TIM  Bonus TIM 12 mesi  Fattura n. 8L00629108 del 11/12/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 8L00629108 del 11/12/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>75.76</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z35308DAEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di aggiornamento partecipante Stefano Corvino del 04/03/2021 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02890460781</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tempo srl  Fattura n. dip00009-21/000049 del 09/03/2021      </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6A317A707</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso formazione/aggiorn. Passweb per dipendente Steduto Vittoria  </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97283990824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSOFIA         </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1032A58F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE ALL APPS-ALL-MULTIPL. Validita'' O TT. 21 Acrobat licenze Fattura n. 21FPIPA00221 del 26/08/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rekordata SRL  Fattura n. 21FPIPA00221 del 26/08/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z962F89494</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DDT  n. 147 del 23/12/2020 N. 20  - BOOK YACHTICA - f.to 21x21 - 200 pag. + copertina stampa interno a colori su patinata da gr. 115 - Fattura n. 141 del 30/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05079870480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Simone Barbagli  Fattura n. 141 del 30/12/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z67320EEE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FAT n. 876 del 01/07/2021 C262N TASKER CAVO NERO 3x1,00 CAPPUCCI O PROTEZIONE PER DEVIATORI 10 A COFFER1.9 CONTENITORE B067E DOPPI O DEV.10A/250V VITE  CIG Z67320EEE0 ORDINE 6112147</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00921390480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Paoletti Ferrero SRL  Fattura n. 12/PA del 31/07/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>51.36</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0E31480CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura n. 2108.000002FVP del 20/04/2021 contratto annuale 2021-2022 pec e dominio </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01638310514</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NETCOM SRL VIA DEL GAVARDELLO, 69 52100 AREZZO   BANCO POSTA IT80D0760114100000013100532   </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2E82F3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FILTRO STANDARD IRSAIR 350 VER Laboratorio Modellistica PER LA VENTILAZIONE MECCANICA per prevenzione covid Fattura n. 0000056/8 del 15/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00427530480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIESSI &amp; FEDI SPA  Fattura n. 0000056/8 del 15/12/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>341.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9830788DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ANNUALE PRODOTTI INTERNET  Fattura n. 929/V del 07/06/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00381030493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEM SRL   Fattura n. 929/V del 07/06/2021      </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC82F263E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HP 305 BLACK ORIGINAL INK CARTRIDGE HP 305 TRI-COLOR ORIGINAL IN K CARTRIDGE Cartucce stampanti Fattura n. 619/E del 12/04/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZEMA SRLs  Fattura n. 619/E del 12/04/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>9999999999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCONTRI/RIUNIONI (MINUTI)(DEL.DG.N.165 15/03/2011) FUORI CAMPO  ART. 1 DPR 633/72 DR. STOCCHI SETTEMBRE 2020 Fattura n. 18/2020/1328 del 31/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06593810481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Azienda USL Toscana Centro  Fattura n. 18/2020/1328 del 31/12/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>277.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBD329298D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Individuazione e nomina Data Protection Officer come previsto da GDPR 679/2016mese Agosto 2021 Vs. Prot. n 1487 Pos. E del 23/07/ 2021 Fattura n. 494 del 31/08/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06387650481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURDATA SRL  Fattura n. 494 del 31/08/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD329298D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Individuazione e nomina Data Protection Officer come previsto da GDPR 679/2016mese Ottobre-Novembre -Dicembre 2021 Vs. Prot. n 14 87 Pos. E del 23/07/2021 Fattura n. 788 del 22/12/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06387650481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURDATA SRL  Fattura n. 788 del 22/12/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBD329298D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Individuazione e nomina Data Protection Officer come previsto da GDPR 679/2016mese Settembre 2021 Vs. Prot. n 1487 Pos. E del 23/ 07/2021 CIG: ZBD329298D Fattura n. 553 del 30/09/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06387650481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURDATA SRL  Fattura n. 553 del 30/09/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1E30E1AD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ISCRIZIONE annuale UNI anno 2021 CIG Z1E30E1AD3 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06786300159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNI         </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>852.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF4296A2E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>La morfologia del prodotto industriale Antonio Abate, Mariella D e Martino CIG: ZF4296A2E5 Trattativa n. 1003658 Fattura n. 313/X del 11/09/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07068861009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gangemi Editore SpA  Fattura n. 313/X del 11/09/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4320.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBE33A4C70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di fissaggio bandiere, ripristino docce, revisione porta aula 2 e persiana aula 3. // Come da ns. preventivi Fattura n. 176 del 17/11/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06509830482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ERGO PIANI SRL  Fattura n. 176 del 17/11/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1535.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBE33A4C70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di riparazione urgente porta ingresso portineria forzata da ignoti // Come da ns. preventivo a consuntivo n. 14/2021 del 1 2/11/2021 vs. prot. 2509 del 15/11/2021.Fatt.n. 177 del 17/11/21</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06509830482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ERGO PIANI SRL  Fattura n. 177 del 17/11/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB820893D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/ 21 Locali* Consip Fonia4 Interurbane* Consip Fonia4 Numeri mobili Fattura n. 4220621800004254 del 12/04/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 4220621800004254 del 12/04/2021      </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>99.76</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB820893D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/04/21 - 31/05/ 21 Locali* Consip Fonia4 Interurbane* Consip Fonia4 Numeri mobili Fattura n. 4220621800006012 del 10/06/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 4220621800006012 del 10/06/2021      </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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<lotto>
<cig>ZB820893D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/06/21 - 31/07/ 21 Locali* Consip Fonia4 Interurbane* Consip Fonia4 Numeri mobili Fattura n. 4220621800008701 del 11/08/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 4220621800008701 del 11/08/2021      </ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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<cig>ZB820893D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/08/20 - 30/09/ 20 Locali* Consip Fonia4 Interurbane* Consip Fonia4 Numeri mobili * Consip Fonia4 Fattura n. 4220620800013665 del 14/10/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 4220620800013665 del 14/10/2020      </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>101.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB820893D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/08/21 - 30/09/ 21 Fattura n. 4220621800011462 del 11/10/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 4220621800011462 del 11/10/2021      </ragioneSociale>
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<dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>92.38</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB820893D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/10/20 - 30/11/ 20 Locali* Consip Fonia4 Interurbane* Consip Fonia4 Numeri mobili * Consip Fonia4 Fattura n. 4220621800016300 del 12/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 4220621800016300 del 12/12/2020      </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>108.37</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB820893D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/10/21 - 30/11/ 21 Locali* Consip Fonia4 Interurbane* Consip Fonia4 Numeri mobili Fattura n. 4220622800013936 del 11/12/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 4220622800013936 del 11/12/2021      </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.63</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB820893D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/12/20 - 31/01/ 21 Fattura n. 4220621800001640 del 11/02/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 4220621800001640 del 11/02/2021      </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>87.46</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBF3E8956D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liq. 30 licenze perpetual AFFINITY PHOTO, AFFINITY DESIGNER  </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>GB779892050</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Serif Europe Limited         </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3018.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z262F8AC51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liq. acquisto 10 copie del volume “creatività italiana tra passat o e futuro” + spese di trasporto. Fattura n. FVPA1/29 del 31/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11282450151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKIRA EDITORE S.P.A.  Fattura n. FVPA1/29 del 31/12/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>166.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9999999999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liq. compenso anno 2020 per COMUNICAZIONE/promozione ISIA sui SOCIAL NETWORK </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNNFRC81E70G113H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sanna Federica         </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10800.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEF326966D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liq. FATT. N.  FWWW 928/2021 DEL 09/07/2021 ORD. 25 ACQUISTO FONDALE FOTOVIDEO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04563270489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOFOTO.COM         </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE6313A490</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liq. per ordine n. 15 mepa C920S WEBCAM - FULL HD 1080P/30FPS Fatt. n. 002692FE del 30/04/2021 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC SRL     Fatt. n. 002692FE del 30/04/2021    </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>247.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z312FE2F3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione acquisto 10 libri per premio Creactivity Fattura n. D10/000113 del 22/12/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07633360966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRACCIO OUTLET SRL  Fattura n. D10/000113 del 22/12/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>324.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0432EE865</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione materiale di pulizia e anticovid Completamento liq. Fattura n. 31545P del 20/10/2021 già in parte liquidata il 29/10/2021 con mandato n. 416</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.  Fattura n. 31545P del 20/10/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1611.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC430592F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manfrotto 264 Adattatore 5/8&amp;apos;&amp;apos; m - m10  Fattura n. FWWW 295/2021 del 26/02/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04563270489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tuttofoto.com di Biasin Simonetta  Fattura n. FWWW 295/2021 del 26/02/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>44.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4F28848BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO ANNO 2020/2021 Fattura n. 772 del 12/07/2021 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961961000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP ENERGIA S.p.A.  Fattura n. 772 del 12/07/2021       </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB819A7F36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materia energia Trasporto e gestione del contatore 1-31 Gen. 2021 Fattura n. EX00250/2021 del 03/02/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energetic S.r.l.  Fattura n. EX00250/2021 del 03/02/2021       </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1656.04</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB819A7F36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materia energia Trasporto e gestione del contatore Oneri di sist ema Altre partite </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energetic S.r.l.  Fattura n. EX00435/2021 del 10/08/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>44.77</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB819A7F36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materia energia Trasporto e gestione del contatore Oneri di sist ema Imposte - 1-31/12/2020 Dicembre 2020 Fattura n. EX00113/2021 del 07/01/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energetic S.r.l.  Fattura n. EX00113/2021 del 07/01/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1553.64</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB819A7F36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materia energia Trasporto e gestione del contatore Oneri di sist ema periodo 1-28/02/2021 febbraio 2021 Fattura n. EX00287/2021 del 05/03/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energetic S.r.l.  Fattura n. EX00287/2021 del 05/03/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>522.89</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB819A7F36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materia energia Trasporto e gestione del contatore Oneri di sist ema periodo 1-30/03/2021 marzo 2021 Fattura n. EX00316/2021 del 16/04/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energetic S.r.l.  Fattura n. EX00316/2021 del 16/04/2021       </ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1762.03</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materia energia Trasporto e gestione del contatore Oneri di sist ema periodo 30/06/2021-30/07/2021 Fattura n. EX00435/2021 del 10/08/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energetic S.r.l.  Fattura n. EX00435/2021 del 10/08/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>44.77</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB819A7F36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materia energia Trasporto e gestione del contatore Oneri di sist ema periodo 31/08/2021-30/09/2021 Fattura n. EX00492/2021 del 04/10/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energetic S.r.l.  Fattura n. EX00492/2021 del 04/10/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>80.47</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB819A7F36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materia energia Trasporto e gestione del contatore Oneri di siste ma periodo 01/10/2021-30/11/2021 Fattura n. EX00595/2021 del 03/12/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energetic S.r.l.  Fattura n. EX00595/2021 del 03/12/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1451.14</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB819A7F36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materia energia Trasporto e gestione del contatore Oneri di siste ma periodo 30/04/2021-30/05/2021 Fattura n. EX00379/2021 del 14/06/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energetic S.r.l.  Fattura n. EX00379/2021 del 14/06/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>399.39</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB819A7F36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materia energia Trasporto e gestione del contatore Oneri di siste ma periodo 31/03/2021-29/04/2021 Fattura n. EX00350/2021 del 17/0 5/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energetic S.r.l.  Fattura n. EX00350/2021 del 17/05/2021       </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1226.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB819A7F36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materia energia Trasporto e gestione del contatore Oneri di siste ma periodo 31/07/2021-30/08/2021 Fattura n. EX00465/2021 del 13/09/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energetic S.r.l.  Fattura n. EX00465/2021 del 13/09/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>44.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB819A7F36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materia energia Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema periodo 31/05/2021-29/06/2021 Fattura n. EX00409/2021 del 13/07/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Energetic S.r.l.  Fattura n. EX00409/2021 del 13/07/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52.59</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0432EE865</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale covid  e per pulizie  Fattura n. 31545P del 20/10/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.  Fattura n. 31545P del 20/10/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>275.16</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z982EEA6C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale Fotovideo vario  Fattura n. 816/00 del 29/01/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04148130372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADCOM S.R.L.  Fattura n. 816/00 del 29/01/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>13350.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3532F0D22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale pulizia locali ISIA Firenze  Fattura n. 31472P del 06/10/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.  Fattura n. 31472P del 06/10/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>376.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8533762A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MELAM.BIANCO MM 10/ Pannelli per laboratorio di Modellistica  Fattura n. 044/000026001 del 19/10/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OBI ITALIA Srl a socio unico  Fattura n. 044/000026001 del 19/10/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>43.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9999999999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Microsoft 365 Apps per istituti di istruzione periodo di servizio 16/02/2021 - 15/02/2022 LICENZE OFFICE 365 Fattura n. E0100DTRL1 del 12/03/2021 c206fd89-dc58-49ff-a7c1-b56bf1841084</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>IE8256796U</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Microsoft Ireland Operations Ltd One Microsoft Place, South County Busine ss Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Ireland  Fattura n. E0100DTRL1 del 12/03/2021    </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>527.04</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC82F263E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Newstar supporto per notebook V7, USB-C maschio a 5-in-1 femmina Hub Nero HP 304 2ml 4ml 120pagine 100pagine cartuccia d'inchiostro Spese Varie Fattura n. 2117/E del 30/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZEMA SRLs  Fattura n. 2117/E del 30/12/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.36</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD6337A494</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio materiale audiovidivo c/o la Fortezza da Basso durante Florence Biennale 2021 dal 21 al 30 Ottobre 2021 CIG ZD6337A494 - Fattura n. 123 del 03/11/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06491680481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGINEM SRL  Fattura n. 123 del 03/11/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>zcd3148632</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO PROCEDURE INFORMATIZZATE 2021-2022 Fattura n. 288 del 24/06/2021 periodo bimestre Maggio- Giugno 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04425731009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISIDATA SRL         </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1728.90</importoSommeLiquidate>
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<cig>zcd3148632</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO PROCEDURE INFORMATIZZATE 2021-2022 periodo bimestre Luglio-Agosto 2021 Fattura n. 392 del 28/07/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04425731009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISIDATA SRL         </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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<cig>zcd3148632</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO PROCEDURE INFORMATIZZATE 2021-2022 periodo bimestre settembre-ottobre 2021 Fattura n. 496  del 19/10/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04425731009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISIDATA SRL         </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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<cig>ZAB3413BD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ns. doc.(DDTVE) n.:2400 10/12/2021 PVC F.TO 1000X2000X3 GRIGIO P VC F.to 1000X2000X15 GRIGIO PVC F.to 1000X1000X25 GRIGIO CIG ZAB3 413BD9 DEL 24/11/21 PROT. 2648 Fattura n. 4/PA del 13/12/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03667350486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIMETPLAST SRL  Fattura n. 4/PA del 13/12/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>310.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC1316C475</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORD 17 ACQUISTO 2 ARMADI BIBLIOTECA  </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2F MULTIMEDIA SRL         </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>998.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF231EB182</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORD.20 PROT.996 28/5/21 RIPARAZIONE PORTE AULA2 SALDO NETTO FATT. N.  108 DEL 14/07/2021 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06509830482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ERGO PIANI SRL VIA ROCCA TEDALDA, 281 50136 FIRENZE       </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1115.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z08320E9DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORD.21 FATT. n. 99 del 24/06/2021 TRADUZIONE TESTI PER CUMULUS  </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02289110989</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INLINGUA CENTRO SERVIZI LINGUISTICI SRL         </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>z6d3217fa4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ord.23 Liq. Fatt. n. 773 del 12/07/2021 per Riparazione meccanica in officina dei circolatori del circuito di condizionamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961961000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP ENERGIA S.p.A.    Fatt. n. 773 del 12/07/2021     </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1323.25</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z032AFBF95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE N. 2465928 DEL 18-12-2019 CIG:Z032AFBF95 NOLEGGIO FOTOCOP IATRICE RICOH MPC 4504 m.G716M630608 PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2021+EXTRACOPIE - Fattura n. 80000038 del 14/06/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496840487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI SNC DI MELI M.SIENI S.  Fattura n. 80000038 del 14/06/2021       </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>355.61</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z032AFBF95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE N. 2465928 DEL 18-12-2019 CIG:Z032AFBF95 NOLEGGIO FOTOCOP IATRICE RICOH MPC 4504 m.G716M630608 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MAR ZO 2021 - Fattura n. 80000022 del 04/03/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496840487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI SNC DI MELI M.SIENI S.  Fattura n. 80000022 del 04/03/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>273.99</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z032AFBF95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE N. 2465928 DEL 18-12-2019 CIG:Z032AFBF95 NOLEGGIO FOTOCOP IATRICE RICOH MPC 4504 m.G716M630608 PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEM BRE 2021 - Fattura n. 80000052 del 03/09/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496840487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI SNC DI MELI M.SIENI S.  Fattura n. 80000052 del 03/09/2021       </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>273.99</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z032AFBF95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE N. 2465928 DEL 18-12-2019 CIG:Z032AFBF95 NOLEGGIO FOTOCOP IATRICE RICOH MPC 4504 m.G716M630608 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DIC EMBRE 2021 - Fattura n. 80000068 del 03/12/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496840487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI SNC DI MELI M.SIENI S.  Fattura n. 80000068 del 03/12/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>273.99</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z653058FE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE PROVVIGIONE R ACCOMANDATA R Fattura n. 1021310029 del 06/12/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.  Fattura n. 1021310029 del 06/12/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.76</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z362F0E36A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI DI PULIZIE DI LOCALI ED AMBIENTI  </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00932450471</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PROD.84 R.L.  Fattura n. 2/86 del 18/03/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7A2F800D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI DI PULIZIE DI LOCALI ED AMBIENTI  Fattura n. 2/602 del 11/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00932450471</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PROD.84 R.L.  Fattura n. 2/602 del 11/12/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z362F0E36A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI DI PULIZIE DI LOCALI ED AMBIENTI ISIA di Firenze del 03/12/2021 Fattura n. 2/477 del 06/12/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00932450471</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PROD.84 R.L.  Fattura n. 2/477 del 06/12/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z362F0E36A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI DI PULIZIE DI LOCALI ED AMBIENTI ISIA Firenze eseguite il 04/06/2021 Fattura n. 2/216 del 10/06/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00932450471</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PROD.84 R.L.  Fattura n. 2/216 del 10/06/2021       </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z362F0E36A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI DI PULIZIE DI LOCALI ED AMBIENTI per il giorno 03/09/2021 Fattura n. 2/332 del 07/09/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00932450471</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PROD.84 R.L.  Fattura n. 2/332 del 07/09/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
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<cig>ZA331CC1AB</cig>
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<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Produzione video // video promo ISIA come da vs ordine prot.936 del19/05/2021 CIG ZA331CC1AB Fattura n. 30 del 15/09/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04271490403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA RUN SRL  Fattura n. 30 del 15/09/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z2130D3D11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Progettazione e sviluppo sito web ISIA Firenze  Fattura n. PA1 del 26/10/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01926090497</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCA LANDI  Fattura n. PA1 del 26/10/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>9999999999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE Fattura n. 1020401472 del 30/12/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.  Fattura n. 1020401472 del 30/12/2020       </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>56.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC42E9DE40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pulizia Filtri mesi di Ottobre e novembre 2020  Fattura n. 290 del 12/03/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961961000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP ENERGIA S.p.A.  Fattura n. 290 del 12/03/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2156.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2430084C2</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: HORIZON EUROPE  - GENNAIO 2021 - IL FUTURO PER RICERCA E INNOVAZIONE, REGOLE DI PARTECIPAZIONE E ASPETTI GESTIONALI.PARTECIPANTI: MARCO TOGNETTI E DEBORA GNIULI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02146090481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSPORTELLO  CONFESERCENTI  Fattura n. 2/E del 18/01/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>9999999999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGION E Fattura n. 1020397695 del 18/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.  Fattura n. 1020397695 del 18/12/2020       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5.92</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6B2B95450</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Regolazione premio periodo 16/01/2019 - 16/01/2020 Polizza 65122/177/746845000 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP TOSCANA S.P.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A        </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6B2B95450</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Regolazione premio periodo 16/01/2019 - 16/01/2020 Polizza 65122/65/746845001 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP TOSCANA S.P.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A        </ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
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<cig>ZDF307CE02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
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<oggetto>Regolazione premio periodo 16/01/2021 - 16/01/2022 AG 65122 RM 177 POLIZZA 746845000 EFF 16/01/2021 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP TOSCANA S.P.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A        </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>569.99</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDF307CE02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Regolazione premio periodo 16/01/2021 - 16/01/2022 AG 65122 RM 65 POLIZZA 746845001 EFF 16/01/2021 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP TOSCANA S.P.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A        </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
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<lotto>
<cig>ZB82B22714</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rhino 6 Educational Lab Licenze (Upgrade) // Lab Kit (for Apple OSX)  Port 2928 - CIG ZB82B22714 Fattura n. 442 del 31/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02633910548</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DWS di Dinev Dimitar Plamenov  Fattura n. 442 del 31/12/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z352F5C348</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rif. DDT nr 62 del 19/04/2021 Rif. Ordine di Vendita nr 358 del 24/11/2020-vostro identificativo ordine 5871438 Pantografo GP010- 1000 L USB H250 - Fattura n. 82-2021 del 21/04/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02904181209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GP PROJECT SNC  Fattura n. 82-2021 del 21/04/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5727.87</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB0337AA06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione MacBook Pro 13'' (Ass 265138) C02V19Z3HV22 Riparazio ne MacBook Pro 13'' (ASS 265139) C02V19Z8HV22 Fattura n. 21FPIPA00324 del 27/10/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rekordata SRL  Fattura n. 21FPIPA00324 del 27/10/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>953.47</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5532F8879</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione n. 7 Mac book Pro (13-inch, 2017) in uso per la didat tica Fattura n. 21FPIPA00281 del 29/09/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rekordata SRL  Fattura n. 21FPIPA00281 del 29/09/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD63089E62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE PERDITA Impianto di RISCALDAMENTO Fatt. n. 289 del 12/03/2021 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961961000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA        </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE2307C8EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RXMA/AA MAGAZZINO - GESTIONE ACQUISTI - AVCP PXCM/AA COMPENSI PXPC/AA -COMPENSI PLUS PXMI/A A -MOD. 770/IRAP PXVG/AA - Fattura n. 20214E04896 del 05/02/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.  Fattura n. 20214E04896 del 05/02/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>996.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE330B3C9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>S/FATTURA N. 20214E06813 del 23/02/2021 bandiere e cancelleria </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.SPAGGIARI VIA BERNINI 22A PARMA   C/C P. 160432    </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>321.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z533268eb2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATT N P15 DEL 27/07/2021 ord.24 aggiornamemto firewall antivirus </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01824710485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM S.R.L. VIA BIBBIENA, 40 50142 FIRENZE       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>z4f3150ed6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATT N. 20214E14198 DEL 10/05/2021 ord.14 acquisto bergantini </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA F.BERNINI 22/A 43126 PARMA   BONIFICO BANCARIO    </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>zc23145df9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATT. N. P10 DEL 13/05/2021 ord.10 INTERVENTO PER FORNITURA IN OPERA SU RETE WI-FI access point</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01824710485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM S.R.L. VIA BIBBIENA, 40 50142 FIRENZE       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>374.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC11723DF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Serv. manut. ord. su imp. elev. - Periodo 1° Sem. '21 Fattura n. 46/01/2021 del 30/06/2021 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01972060972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L.  Fattura n. 46/01/2021 del 30/06/2021       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC11723DF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Serv. manut. ord. su imp. elev. - Periodo 2 sem. 2020 Fattura n. 113/01/2020 del 31/12/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01972060972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L.  Fattura n. 113/01/2020 del 31/12/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi e procedure software di Conservazione digitale a norma SPAZIO ARCHIVIO 25 GB periodo 28/05/2021-27/05/2022. Fatt. n. 234 del 12/05/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04425731009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISIDATA SRL    Fatt. n. 234 del 12/05/2021     </ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Superfibra 01/02/21 - 31/03/21 Tuttofibra 01/02/21 - 31/03/21 Pr omo Superfibra 01/02/21 - 31/03/21 Addebito Router Wi-Fi Fattura n. 8L00181647 del 12/04/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 8L00181647 del 12/04/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9C238CC3E</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Superfibra 01/04/21 - 31/05/21 Tuttofibra 01/04/21 - 31/05/21 Pr omo Superfibra 01/04/21 - 31/05/21 Addebito Router Wi-Fi Indennit a'' ritardato pagamento Fattura n. 8L00274883 del 10/06/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 8L00274883 del 10/06/2021       </ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Superfibra 01/06/21 - 31/07/21 Tuttofibra 01/06/21 - 31/07/21 Pr omo Superfibra 01/06/21 - 31/07/21 Addebito Router Wi-Fi Fattura n. 8L00395927 del 11/08/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 8L00395927 del 11/08/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>106.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9C238CC3E</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Superfibra 01/08/20 - 30/09/20 Tuttofibra 01/08/20 - 30/09/20 Pr omo Superfibra 01/08/20 - 30/09/20 Addebito Router Wi-Fi Fattura n. 8L00589851 del 14/10/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 8L00589851 del 14/10/2020       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9C238CC3E</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Superfibra 01/08/21 - 30/09/21 Tuttofibra 01/08/21 - 30/09/21 Pr omo Superfibra 01/08/21 - 30/09/21 Addebito Router Wi-Fi Indennit à Fattura n. 8L00515707 del 11/10/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 8L00515707 del 11/10/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9C238CC3E</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Superfibra 01/10/20 - 30/11/20 Tuttofibra 01/10/20 - 30/11/20 Pr omo Superfibra 01/10/20 - 30/11/20 Addebito Router Wi-Fi Fattura n. 8L00707641 del 12/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 8L00707641 del 12/12/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9C238CC3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Superfibra 01/10/21 - 30/11/21 Tuttofibra 01/10/21 - 30/11/21 Pr omo Superfibra 01/10/21 - 30/11/21 Addebito Router Wi-Fi Fattura n. 8L00629461 del 11/12/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 8L00629461 del 11/12/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9C238CC3E</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Superfibra 01/12/20 - 31/01/21 Tuttofibra 01/12/20 - 31/01/21 Pr omo Superfibra 01/12/20 - 31/01/21 Addebito Router Wi-Fi Fattura n. 8L00068970 del 11/02/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM  S.p.A.  Fattura n. 8L00068970 del 11/02/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Vendita copie rivista Riflesso Design 2020 Riga ausiliaria conte nente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Fattura n. 20 del 18/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03308390545</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MEDIA EVENTI  Fattura n. 20 del 18/12/2020       </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>224.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0F2C096FF</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA  PRELIMINARE DELLA PROGETTAZIONE EX ART. 26 D.LGS. 50/2 016 RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO "RECUPERO di PORZIONE dellEDIF ICIO ex MECCANOTESSILE per NUOVA SEDE I.S.I.A. di FIRENZE".</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01745200764</codiceFiscale>
<ragioneSociale>En3 S.r.l.  Fattura n. FATTPA 6_21 del 29/04/2021       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>9781.77</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Z838 ATTACCO A MURO PER 2 BANDIERE ZZZHW S3085 CORDLESS GIGASET E720 Fattura n. 20214E26033 del 01/10/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.  Fattura n. 20214E26033 del 01/10/2021       </ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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<dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>139.33</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>