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<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno rif. 2020 </abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2021-01-30</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore> I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</entePubblicatore>
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<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
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<oggetto>332 CARP.MANDATI COMPETENZA-BIANCA 334 CARP.MANDATI RESIDUI PASS IVI-VERDE ZRG080 REG VERB CART FLES 25FG 1A100 F.TO 25X35 Fattura n. 20204E15725 del 29/06/2020 CIG ZC82C9854F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.  Fattura n. 20204E15725 del 29/06/2020       </ragioneSociale>
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<oggetto>6 Stampanti 3D Anycubic Photon Anycubic i3 Mega S  Fattura n. 25/001 del 16/11/2020</oggetto>
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<ragioneSociale>DIGINOVA.IT SRL  Fattura n. 25/001 del 16/11/2020       </ragioneSociale>
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<oggetto>7 PC Portatili, 1 stampante canon PIXMA PRO-100S, 5 HD est. 1GB, 2 confezioni cartucce multipack (nero+colori),2 Drum per la stamp ante BROTHER -  Fattura n. 6/PA/2020 del 18/08/2020</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>WEBSTART SRL  Fattura n. 6/PA/2020 del 18/08/2020       </ragioneSociale>
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<oggetto>Abbonamento Premium ProfilCultura-Formazione Abbonamento Plus Pr ofilCultura-Formazione Fattura n. 1/12 del 30/09/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PROFILCULTURA SRL  Fattura n. 1/12 del 30/09/2020       </ragioneSociale>
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<oggetto>ALCOOL DENAT. 1000 ML. ALCOSAN+ IGIENIZZANTE ALCOLICO 750 ML. GE L IGIENIZZANTE MANI 500 ML. C BATTERIE RIC. NIMH 1,2V 1200MAH AA 4PZ. ART.8851 NCR 126243 Fattura n. 32171P del 06/11/2020</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.  Fattura n. 32171P del 06/11/2020       </ragioneSociale>
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<oggetto>Anticipazione fondo minute spese E.F. 2020 delibera n. 63 CdA del 19/11/2019  - art. 31 Regolamento di contabilità </oggetto>
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<ragioneSociale>STEFANO CORVINO Direttore di Ragioneria FF Quietanza del Medesimo       </ragioneSociale>
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<oggetto>Canone di noleggio procedure software di gestione - periodo bime stre Luglio-Agosto 2020. Fattura n. 378 del 08/07/2020</oggetto>
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<ragioneSociale>ISIDATA S.R.L.  Fattura n. 378 del 08/07/2020       </ragioneSociale>
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<oggetto>Canone di noleggio procedure software di gestione - periodo bime stre Maggio-Giugno 2020. </oggetto>
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<oggetto>Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestr e Marzo-Aprile 2020. Fattura n. 166 del 09/04/2020</oggetto>
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<oggetto>Canone di noleggio software di gestione - periodo bimestre Novem bre-Dicembre 2020. Fattura n. 619 del 26/11/2020</oggetto>
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<oggetto>Canone di noleggio software di gestione - periodo bimestre Sette mbre-Ottobre 2020. Fattura n. 494 del 13/10/2020</oggetto>
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<oggetto>CANONE DOMINI isiadesign.fi.it hi-art.it . SIN CANONE SPAZIO WEB +AGG.VO 25MB DOMINIO pkn.isiadesign.fi.it + SITO DINAMICO+SPAZIO WEB 400 MB-Fattura n. 2020FV001258 del 05/06/2020</oggetto>
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<ragioneSociale>SYSTEM SRL  Fattura n. 2020FV001258 del 05/06/2020       </ragioneSociale>
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<oggetto>CANONE NOLEGGIO anno 2020 FOTOCOPIATRICE UFFICI CONTRATTO DEL 18/12/2019 Fattura n. 80000062 del 30/06/2020</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SISTEMI SNC DI MELI M. SIENI S. VIA TAGLIAMENTO, 15/17 50126 FIRENZE       </ragioneSociale>
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<oggetto>CANONE NOLEGGIO anno 2020 FOTOCOPIATRICE UFFICI CONTRATTO DEL 18/12/2019 Fattura n. 80000112 del 09/12/2020</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SISTEMI SNC DI MELI M. SIENI S. VIA TAGLIAMENTO, 15/17 50126 FIRENZE       </ragioneSociale>
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<oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI  GEN. FEB. MAR 2020 CONTRATTO DEL 18/12/2019 - FATT. 80000018 DEL 23/1/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SISTEMI SNC DI MELI M. SIENI S. VIA TAGLIAMENTO, 15/17 50126 FIRENZE       </ragioneSociale>
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<dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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<oggetto>CATALOGO SELFHABITAT - VS. PROT. N. 324 Pos.E del 04.02.2020 - C IG Z462BF7FAE Fattura n. 78 del 10/02/2020 </oggetto>
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<ragioneSociale>FOTOLITO TOSCANA SRL  Fattura n. 78 del 10/02/2020       </ragioneSociale>
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<oggetto>COLPHARMA TERMOMETRO A201 AUR - SCONTO SU COLPHARMA TERMOMETRO A 201 AU Termoscanner Fattura n. 112 del 11/06/2020</oggetto>
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<ragioneSociale>FARMACIA TRAMONTI  Fattura n. 112 del 11/06/2020       </ragioneSociale>
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<oggetto>COMPENSI PROFESSIONALI PER ANNUALITA'' 2019 - RIF. CONTRATTO DI PRESTAZIONE D''OPERA A.A. 2019/2020 DEL 17/04/2020 (PROT. 876/E) Fattura n. 2 del 17/06/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01177760954</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICA SANNA  Fattura n. 2 del 17/06/2020       </ragioneSociale>
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<oggetto>Da ddt numero 293 del 11/06/2020 mascherine chirurgiche mascheri na KN 95 mascherina KN95 (omaggio) Fattura n. 288 del 10/07/2020</oggetto>
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<ragioneSociale>Artubi srl unipersonale  Fattura n. 288 del 10/07/2020       </ragioneSociale>
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<oggetto>Ddt n. 1148/00 del 18/05/2020 Gel Mani igienizzante alcolico 600 ml - Fattura n. 174/PA del 31/05/2020 </oggetto>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01077280475</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISTER WIZARD SRL  Fattura n. 174/PA del 31/05/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB62BD662D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DDT n. 43 del 21/02/2020 N. 100 Registri DOCENTI N. 150 LIBRETTI STUDENTI Fattura n. 43 del 02/03/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05079870480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Simone Barbagli  Fattura n. 43 del 02/03/2020  Esente spese di bonifico     </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z212D43CC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DDT N.172 del 12-06-2020 DIVISORI IN PLEXIGLAS SPESSORE 5mm  Fattura n. 255 del 30/06/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05276250486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pragos di Parrini Simone e Bertini Fabrizo snc  Fattura n. 255 del 30/06/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z451C4C11A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATT. 80000012 DEL 16/1/20 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF  AMM.VI EXTRACOPIE 29/3-31/12 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496840487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI SNC DI MELI M. SIENI S. VIA TAGLIAMENTO, 15/17 50126 FIRENZE  Esente spese di bonifico     </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>504.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z30273AE46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATT. N. 47   DEL  13/2/20 PER CANONE GEN FEB 2020 NOLEGGIO PROCEDURE INFORMATIZZATE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04425731009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISIDATA SRL         </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1716.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D29ED530</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATT. V20000008 DEL 31/1/20 ordine prot 2368 E del 11/10/19 smaltimento materiale sottosuolo </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03575190487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVA SRL VIA DELLA TRECCIA, 12 50145 FIRENZE  Esente spese di bonifico     </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z332C30A65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura n. 20204E06808 del 27/02/2020 CIG: Z332C30A65 CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI -COMPENSI PLUS - PERSONALE -MOD. 770/ IRAP - VEGA WIN - MAGAZZINO - GEST. ACQUISTI - AVCP - COMPENSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.  Fattura n. 20204E06808 del 27/02/2020  Esente spese di bonifico     </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>996.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD52E82E86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura per lavori eseguiti presso Vs. sede, come da Vs. ordine sopra riportato - Importo Rif. DDT n. 224 del 14/10/2020 Fattura n. 7/PA del 31/10/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01956010480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2A IMPIANTI ELETTRICI  SRL  Fattura n. 7/PA del 31/10/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>772.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC32EE2334</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura relativa a Vs. ordine sopra riportato - Importo Rif. DDT n. 242 del 09/11/20 Sostituzione Neon ISIA Fattura n. 9/PA del 16/11/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01956010480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2A IMPIANTI ELETTRICI  SRL  Fattura n. 9/PA del 16/11/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z952BB5A89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico su 3 PC laboratorio foto video  Fattura n. 647/1.001 del 03/08/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03086270489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRADECO SRL  Fattura n. 647/1.001 del 03/08/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB82EAFD3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT 3 LMP DISPLAYPORT TO HDMI 4K+ 6 ADATTATORI MULTIPORTA DA USB-C AD AV DIGITALE Fattura n. 00572/2020/V21/4 del 20/10/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA SRL  Fattura n. 00572/2020/V21/4 del 20/10/2020      </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z652EAADFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di ripristino porte, aule, gronde, coperture. // Come da ns. preventivo n. 86/2020 del 01/10/2020 vs. prot. 1756/e del 07/ 10/2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06509830482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ERGO PIANI SRL  Fattura n. 198 del 29/10/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3349.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z122E893E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LICENZE TEAM PUBCODER - N.RO IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA N.574268 0; CIG Z122E893E6 Fattura n. 2/PA del 30/09/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10898440010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBCODER SRL  Fattura n. 2/PA del 30/09/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1274.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z312C00058</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liq. Fattura n. 30924P del 22/05/2020 Materiali per pulizia </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.  Fattura n. 30924P del 22/05/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>430.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z722B76615</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liq. Fattura n. 8/001 del 20/03/2020 per acquisto stampanti 3D Anycubic Photon,Anycubic i3 Mega S,Resina 405n 1L,Kit 5 FEP Film </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03684180122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGINOVA.IT SRL  Fattura n. 8/001 del 20/03/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z632E9C807</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione ordine DPI e prodotti per prevenzione covid  Fattura n. 20204E26578 del 07/10/2020</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.  Fattura n. 20204E26578 del 07/10/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4221.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2B95450</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO 19-20 POLIZZA INFORTUNI FATT. U1230000020385 DEL 6/2/20 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP TOSCANA S.P.A.    Esente spese di bonifico     </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>569.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2B95450</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERSI FATT. U1230000020384 DEL 6/2/20 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICOOP TOSCANA S.P.A.    Esente spese di bonifico     </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>389.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC11723DF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione imp. elevatori - 2 SEM. 2019 Gestione scheda SIM - 2 sem. 2019 Fattura n. 18/01/2020 del 20/01/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01972060972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L.  Fattura n. 18/01/2020 del 20/01/2020  Esente spese di bonifico     </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F28848BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO ANNO 2019/2020 Fattura n. 614 del 18/06/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961961000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Combustibili Nuova Prenestina Spa  Fattura n. 614 del 18/06/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z142F022E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MASCHERINA FILTRANTE KN95-FFP2 ORDINE PROT. N 2049 DEL 30/10/202 0 Fattura n. 32269P del 20/11/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.  Fattura n. 32269P del 20/11/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7929EC2A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio Materiale audiovisivo presso Fortezza da Basso durante Florence Biennale 17-28 ottobre 2019 Fattura n. 19 del 09/03/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06491680481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMAGINEM SRL         </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC92B1E220</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordinativo filtri per laboratorio modellistica Liq. Fatt. n. 43 PA del 31/01/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL    Esente spese di bonifico     </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>910.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z032AFBF95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE N. 2465928 DEL 18-12-2019 CIG:Z032AFBF95 NOLEGGIO RICOH M PC 4504 m.G716M630608 PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020 Contri buto ambientale CONAI assolto - Fattura n. 80000087 del 30/09/20</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496840487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI SNC DI MELI M.SIENI S.  Fattura n. 80000087 del 30/09/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>273.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA25E4145</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine prot 2118 del 20/9/19 FATT. X-17 DEL 14/1/20 STAMPA LIBRO LO VERGINE - COLLANA MAESTRI DELL'ISIA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07068861009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GANGEMI EDITORE         </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC023741FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE Fattura n. 1020292669 del 14/10/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.  Fattura n. 1020292669 del 14/10/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>44.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE22D28493</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POSTA ELETT. CERTIF. RINNOVO segreteriapec.isiadesign.fi. it POS TA ELETT. CERTIF. RINNOVO dominio pec.isiadesign.fi.it POSTA EL.C ERT. 1 GIGA EXTRA Agg 5 GB su segreteriapec. isiadesign.fi.it POS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01638310514</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NETCOM S.r.l.  Fattura n. 2008.000002FVP del 08/06/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>zf02c64cbb</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI DI PULIZIE DI LOCALI ED AMBIENTI  </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00932450471</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PROD.84 R.L.  Fattura n. 2/202 del 13/05/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z362F0E36A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI DI PULIZIE DI LOCALI ED AMBIENTI e sanificazione locali mensile Fattura n. 2/557 del 16/11/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00932450471</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PROD.84 R.L.  Fattura n. 2/557 del 16/11/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9999999999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Reintegro fondo minute spese E.F. 2020 SPESE MINUTE N. REGISTRAZIONE. 1 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRVSFN84B12F912H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Corvino Stefano DIR. RAG. ISIA FI QUIETANZA DEL MEDESIMO        </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9999999999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Reintegro fondo minute spese E.F. 2020 SPESE MINUTE N. REGISTRAZIONE. 2 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRVSFN84B12F912H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Corvino Stefano DIR. RAG. ISIA FI QUIETANZA DEL MEDESIMO        </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9999999999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Reintegro fondo minute spese E.F. 2020 SPESE MINUTE N. REGISTRAZIONE. 3 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRVSFN84B12F912H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Corvino Stefano DIR. RAG. ISIA FI QUIETANZA DEL MEDESIMO        </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB2E9A2C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rif. ddt 239 del 05/10/2020 ORDINE N ° 575 Lavapavimenti 5534 LAVASC.BABY 43 LITIO OZONO PIATTO TRASCINATORE DIAM.430x KOB RA 6083/8085 SPAZZOLA - Fattura n. 240 PA del 30/11/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06325710967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fontanini Srl  Fattura n. 240 PA del 30/11/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4175.25</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4C2E9A660</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rif. ddt n° 240 del 05/10/2020 ordine n 5755702 codice CIg Z4C2E 9A660 LAVAN ALCOHOL 70% ml 1000 Fattura n. 242 PA del 30/11/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06325710967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fontanini Srl  Fattura n. 242 PA del 30/11/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>118.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC72D814C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riferimento: DDT Nr. 001421 del 13/07/2020 Rotolo nastro adesivo plastico 3M 471 bianco mm 50x33 m Fattura n. 000002/PA del 13/07/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04928640012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAPI di Autelli Paolo &amp; C.sas  Fattura n. 000002/PA del 13/07/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>433.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z692E3983A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riferimento: DDT Nr. 003032 del 17/09/20 CONTROLLO ACCESSI IACCE SS SCANFACE v1/T PIEDISTALLO/COLONNA PER IACCESS SCANFACE - SF110 -M DISPENSER- Fattura n. 002288 del 30/09/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECURITALY S.R.L.  Fattura n. 002288 del 30/09/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2887.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA82EAF9E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ANNUALE N.29 LIC. ADOBE CREATIVE CLOUD K12 LIV2  SP LIT  B IVA DA VERSARE DAL COMMITTENTE EX ART. 17 TER DPR 633 72 B  - Fattura n. 00558/2020/V21/4 del 14/10/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA SRL  Fattura n. 00558/2020/V21/4 del 14/10/2020      </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8421.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9999999999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo licenze Office 365 anno 2020  </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>IE8256796U</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>Microsoft Ireland Operations Ltd,         </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA52EEC3C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANYAIR  il nebulizzatore  KILLVIR KG.25 RIF.ORDINE MEPA 5806323 CIG.ZA52EEC3C2 Fattura n. 212PA del 26/10/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL. S.R.L.  Fattura n. 212PA del 26/10/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>332.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C2B531AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sega a nastro per legno Fervi Liq. Fatt. n. 1 del 14/01/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00395250482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.A. DI GIOVANNI BARAGLI &amp; CO. S.A.S.    Esente spese di bonifico     </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>zc11723df8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Serv. manut. ord. imp. elev. 1semestre 2020 Fattura n. 68/01/2020 del 15/07/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01972060972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L.  Fattura n. 68/01/2020 del 15/07/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA32D078B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi e procedure software di Conservazione digitale a norma - Risorse allocate: SPAZIO ARCHIVIO 25 GB, N.3 UTENTI PROD., 5+1 C LASSI DOCUMENTALI, PEC DEDICATA - periodo 28/05/2020-27/05/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04425731009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISIDATA S.R.L.  Fattura n. 243 del 08/06/2020       </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>552.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC023741FE</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
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<oggetto>Spese Postali Conti di Credito Gennaio 2020 Fattura n. 8720028723 del 13/03/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.  Fattura n. 8720028723 del 13/03/2020    Esente spese di bonifico   </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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<dataUltimazione>2020-04-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>20.41</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC023741FE</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese Postali Conti di Credito Liq. Fattura n. 8720001243 del 17/01/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.  Fattura n. 8720001243 del 17/01/2020       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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<dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>23.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>z2f2abec30</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
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<oggetto>stipula rdo prot. 3004 E del 13/12/2019 acquisto pc mac fatt. 00022/2020/V21/4 del 15/1/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA SRL VIA FRATELLI BANDIERA, 3/A 10138 TORINO       </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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<dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3368.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z632B033A9</cig>
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<codiceFiscaleProp>80029630482</codiceFiscaleProp>
<denominazione>I.S.I.A. ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE  FIRENZE</denominazione>
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<oggetto>SURFACE LAPTOP 3 NOTEBOOK 13 I5/8GB/128GB/WIN 10H PLATINUM Fattura n. 119/E del 27/01/2020 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZEMA SRLs  Fattura n. 119/E del 27/01/2020  Esente spese di bonifico     </ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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<dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>